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老师你好,公司现在建个项目,支付货款时,借:在建工程 货:银行存款 ,后面收到发票时要怎么做分录呢

84785001| 提问时间:05/22 11:07
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,后面收到发票时,把之前的分录红冲,然后根据发票再做之前的分录 
05/22 11:09
84785001
05/22 11:17
银行存款当时付的,跨月或者跨年,这个冲不了吧。冲了不是会有影响吗?
邹老师
05/22 11:37
你好,是可以冲销的,因为之前支付没有发票计入  在建工程 分录是不对的。
84785001
05/22 11:48
好的,谢谢老师!
邹老师
05/22 11:48
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
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