问题已解决
暂估成本在汇算清缴前取得发票,发票金额小于暂估成本,那么怎么做账务处理呢,以及汇算清缴时需不需要纳税调整呢
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答您好,需要把多计提的成本冲销,汇算清缴的时候就不需要调整了
05/22 13:01
84784979
05/22 13:03
不太明白,首先我是把暂估成本做一笔冲红分录,然后在做一笔正数分录,那么正数分录是用以前年度损益调整科目代替吗?
84784979
05/22 13:04
然后把以前年度损益调整结转到未分配利润
84784979
05/22 13:04
老师,是这样做吗
东老师
05/22 13:08
对,等于是你的2023年度账上损益减少了,汇算清缴的时候也就不用调整
84784979
05/22 13:10
好的,谢谢老师
东老师
05/22 13:10
不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢