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做内账的时候这笔业务应该怎么做 比如4月付了电脑款2000,然后电脑款的发票是5月开的,那么我4月做内帐的时候这2000直接做管理费用吗?
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速问速答电脑四月份到了可以的
可以这么做的
05/22 13:02
84784967
05/22 13:29
4月付款就做了管理费用,那么那5月收到发票怎么做账
郭老师
05/22 13:30
借应付账款,贷管理费用。借管理费用,贷应付账款。
84784967
05/22 13:33
感觉这样做好麻烦
郭老师
05/22 13:35
你嫌麻烦,那你收到了发票再做
郭老师
05/22 13:35
这样就体现不出权责发生制。
84784967
05/22 14:47
内账都是这么做吗 收到发票。 借应付账款,贷管理费用。借管理费用,贷应付账款。
郭老师
05/22 14:48
内账外账正规的都应该按照权责发生制,当月发生了,当月就做管理费用。下一个月发票到了红冲。