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老师:请教一下,关于内帐中途建账,应交税费如何对上好呢

84785017| 提问时间:05/22 14:24
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!只按实际缴纳的金额入账就行
05/22 14:24
84785017
05/22 14:26
那销项、进项税费金额怎么做好呢
84785017
05/22 14:28
余额又按照怎么来计入好呢
84785017
05/22 14:30
这样做是不是需要含税入账呢,我这边收入、成本都做成了价税分离
宋生老师
05/22 14:35
你好!内账不要管这些。 直接计含税收入,和含税材料成本
84785017
05/22 14:43
老师我已经做了几个月的账了,都是按照价税分离的方式做的,那现在要怎么办呢
宋生老师
05/22 14:49
你好,你也可以继续按照分离来做啊,这个没关系的。
84785017
05/22 14:53
所以现在我应该怎么做的好呢,这部分可以直接忽视的吗
84785017
05/22 14:59
只管缴纳部分的正确性?
宋生老师
05/22 15:05
你好是的,就是这样子,你可以只管实际的。
84785017
05/22 15:14
应交税费余额部分是不是只保留实际缴纳部分呢 如果是这样的话,是不是需要调整一笔凭证呢
宋生老师
05/22 15:16
你好,你可以调整,也可以继续按照你的做也行的。
84785017
05/22 15:29
如果调整成每月缴纳部分,要怎么做好呢,要怎么做科目调整好呢
宋生老师
05/22 15:31
你好,你把之前的,都冲减掉,你看有哪些科目有余额
84785017
05/22 15:38
现在账上的应交税费余额是129549.14元,实际应交税费6388.54元,怎么一笔调整好呢~~
宋生老师
05/22 15:42
您好,你把镜像与肖像都冲减掉啊。
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