问题已解决

老师好,请问,上个月做账,收到专票当成普票做了,没有抵扣税金,这个月要怎么才可以把进项税给做进来,可以抵扣?

84784965| 提问时间:2024 05/22 15:24
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
借应交税费应交增值税进项税额 借管理费用负数
2024 05/22 15:24
84784965
2024 05/22 15:33
老师,上个月的账不要冲销,直接做这个分录就可以了吗
东老师
2024 05/22 15:33
对,直接这么做就可以了。
84784965
2024 05/22 15:44
谢谢老师,是贷管理费用负数吧
东老师
2024 05/22 15:45
对,是的管理费用负数的
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