问题已解决

我认为如果发现做错账了,就在当期修改,申报纳税,如果再去返回已经申报过的所属期麻烦,这样理解是对的吗?

84784961| 提问时间:05/22 16:36
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
不行的,纳税义务是在发生当期,需要更正申报
05/22 16:38
84784961
05/22 16:43
那假如我更正申报一次,后面都需要更正申报,如果涉及到税的事情的话更难牵扯
家权老师
05/22 16:48
所以,会计做账要谨慎,特别是跨年了要全面检查自己的做的账是否有错漏?
84784961
05/22 17:56
那我想问一下比如我5月发现还差一笔印花税没有交,是2023年的还没有做汇算,那我这笔钱怎样融入进去
家权老师
05/22 18:00
返回在23年12月补计提印花税,然后做报表汇算
84784961
05/22 18:01
但你的账在5月,银行扣在5月怎样体现,我做计提是比如你交税,再在后面补一笔计提
家权老师
05/22 18:03
补计提不影响交税的,无论你在哪年计提,都得重新做上年的报表,然后汇算
84784961
05/22 18:07
你的意思是补计提让费用增加
家权老师
05/22 18:11
是的,就是那个意思的
84784961
05/22 18:55
计提为什么不影响交税,你的费用不是增加
家权老师
05/22 20:11
没说不影响交所得税的。按前边说的是先在12月补提印花税,只是在今年申报交印花税。
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