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幼儿园收到政府补助:借:银行存款,贷:其他应付款-政府补助,现想用掉这笔款项发工资和社保如何做账?

84784958| 提问时间:05/22 16:53
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,这个你借应付职工薪酬或者管理费用,社保贷,银行存款就可以了。
05/22 16:54
84784958
05/22 16:56
老师,这个其他应付款-政府补助款项专款专用,得能看出来用到哪了,这个科目的款得用掉
宋生老师
05/22 16:59
你好,这个要计入到营业外收入或者其他收益。
84784958
05/23 08:45
这笔款是这样,专款专用,给的要求是单独记账,要看到每一笔用在哪了
宋生老师
05/23 08:46
你好!你可以这样,每次支付,借其他应付款-专项应付款 贷银行存款
84784958
05/23 08:48
要是想支付工资时候也是一笔出去吗
宋生老师
05/23 08:49
你好!是的。在摘要写清楚是支付的什么款项
84784958
05/23 08:49
之前的每月是这样:计提工资:借:主营业务成本,贷:应付职工薪酬 发放工资:借:应付职工薪酬,贷:其他应收款—公积金、社保、银行存款
宋生老师
05/23 08:52
你好!嗯。如果你要用专项应付款付,那么实际上公司就没有承担这个成本。 借专项应付款 贷主营业务成本
84784958
05/23 09:34
发放工资的时候,其他应付款专项应付款不够抵消工资成本呢,两边不平
宋生老师
05/23 09:41
你好,为什么,是专项应付款不够发吗?
84784958
05/23 09:46
是的专项应付款款项数不够发工资 ,我看一下保险数能够
宋生老师
05/23 09:50
你好!你看你实际支付了哪些,就做哪一些
84784958
05/23 10:00
那我交保险公积金的话是这样做吗: 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬 发放:借:其他应付款 贷:主营业务成本
宋生老师
05/23 10:02
你好!是的,就是这样做了
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