问题已解决
假如我供方去年3月开个发票给我,但是因为各种原因,我没能入库,未给到财务,这个到今年6月份,这个发票还是正常使用吗?去年三月开的纸质的现在还能要求重开吗?
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速问速答可以的,可以正常使用的。
05/23 10:19
84785012
05/23 10:23
对于这种跨期的的成本费用是否会影响所得税?账务处理上有什么要注意的吗?
郭老师
05/23 10:24
你好,这个成本属于哪一年的?
郭老师
05/23 10:24
这个销售出去了吗?什么时间销售的?
84785012
05/23 10:28
我方属于购买方,成本应该属于2023年3月期间
郭老师
05/23 10:29
你好。借库存商品贷银行
借利润分配,未分配利润贷库存商品。汇算清缴,纳税调减就可以了。
84785012
05/23 10:29
产品应该是还没销售
84785012
05/23 10:30
跨年的票能作废吗老师?(针对于对方而言的话)
郭老师
05/23 10:31
没有销售的,只做第一个。不影响你的利润。