问题已解决
老师,23年12月份预提运费10万,24年5月份开回来11万的发票,多开了一万,现在,我怎么入账?
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你好,这个1万可以做在今年的
2024 05/23 10:22
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2024 05/23 10:25
老师,那我是不是先冲预提借,销售费用-10万,贷,其他应付款-运费预提_10万,把去年的预提运费冲红,然后,借,销售费用11万,贷,其他应付款-某某公司,这样对吗?
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暖暖老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/23 10:31
这个分录是对的没问题
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2024 05/23 10:39
好的,谢谢老师
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暖暖老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/23 10:39
不客气,祝你工作顺利加油