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你好老师,咨询一下,我们买来的发票对方收取了10个点,给我们开13个点的发票,请问内账怎么做呢

84785006| 提问时间:05/23 11:14
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婵老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
内帐: 借:应交税费-应交增值税-进项税金 13% 贷:银行存款 10%       营业外收入 税点差
05/23 11:16
84785006
05/23 11:19
假如对方给我们开具了113万发票,是否这样做账:借xx费用100万,进项13万,贷应付113万。同时借**费用税点11.3万,贷银行11.3万?
婵老师
05/23 11:38
不是,对方不是只收了你们10%吗? 那是:借:XX费用-税点 113000           贷:银行存款 110000                    营业外收入 3000       
84785006
05/23 11:41
老师,请问你这个数是怎么计算的?收取十个点是11.3万,为什么银行付出去的是11万。对方收取的是10个点的费用也就是我们付出去了11.3万啊
婵老师
05/23 11:43
抱歉,着急没看清楚你的题目是113万的发票,进项是13万,实际支付11.3万,那你这样处理也是可以的,将税点差异直接冲减费用
84785006
05/23 11:44
哦哦,我那样做账就行是吧?直接把10个点的费用入费用就行了
婵老师
05/23 11:46
可以的,直接按照实际支付的金额计入费用
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