问题已解决

现在公司进项发票缺421万,5月内销部分开了50万的销项票,外销开了300多万销项票,现在进项发票没有认证的有30万,这个30万发票是先抵内销部分的增值税吗?

84784968| 提问时间:05/23 11:23
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 按照实际的来抵,这部分进项对应的是外销还是内销就做哪个
05/23 11:24
84784968
05/23 12:07
是内销的,内销的
小菲老师
05/23 12:08
同学,你好 那就先抵内销部分的增值税
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