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生产企业,现在公司进项发票缺421万,5月内销部分开了50万的销项票,外销开了300多万销项票,进项发票没有认证的有30万,这个30万发票是先抵内销部分的增值税吗?

84784968| 提问时间:2024 05/23 12:06
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
对的,是的,抵销内销的。
2024 05/23 12:06
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