问题已解决
请问 我们之前做了水电费的计提,也支付了水电费,现在收到对方开过来的专票应该怎么入账呀
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速问速答借应交税费应交增值税进项税额 借管理费用负数 就成了
05/23 14:31
84784989
05/23 14:32
只做税额部分吗? 那我们下次还这样的话,应该怎么做账才不用做负数呢?
东老师
05/23 14:32
你不想做负数的话,下次预提的时候就预计它不含税的金额
84784989
05/23 14:36
好的 谢谢
东老师
05/23 14:36
不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢