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老师,你好,我本月发现上月的收入多收了,本月红冲多收的,然后把多收的记到本月,这样两张凭证相互抵消,导致多收的钱没记账,我该怎么做分录呢?

84784964| 提问时间:2024 05/23 16:16
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借预收账款,负数 贷主营业务收入负数, 应交税费负数 多收的这个挂着预收账款, 这个在借方,你以后支付给他。借预收账款,贷银行存款就可以了。
2024 05/23 16:17
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