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老师,各个软件的核算模块期末结账前都要进行月末处理嘛?
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速问速答有涉及,期末结账前都要进行月末处理
05/24 11:07
84784965
05/24 11:15
T+标准版的月末处理流程是啥呀?
文文老师
05/24 11:27
业务期末处理:
对完成的业务单据进行审核和确认。
确保所有业务模块的数据已正确录入系统,并进行必要的调整。
执行业务结账操作,确保所有业务数据均已正确记录在相应的会计期间内。
财务期末处理:
对已经制单但尚未审核的凭证进行审核。
对所有已审核的凭证进行记账操作,确保数据准确无误。
执行财务结账操作,这通常包括对账、生成月度工作报告以及关闭当前会计期间的操作。
凭证管理:
在月末处理前,需要对所有的凭证进行审核和记账,以确保所有的财务活动都已被正确地记录在账上。
对于需要调整或修正的凭证,可以在月末处理之前进行反记账和重新记账的操作。
结账:
完成所有业务和财务数据的核对后,进行结账操作,这标志着当前会计期间的结束和新会计期间的开始。
结账过程中,系统会自动生成新年度的会计期间,如果有未完成的业务需要跨年度处理,则需要手动建立新年度的会计期间
84784965
05/24 11:33
老师12月年末处理,比平常月份不一样的地方是哪些呢?
文文老师
05/24 11:37
多了个年结。其他都一样
84784965
05/24 11:44
年结怎么做呢?可以把情况和分录写一下吗
文文老师
05/24 11:47
只是知道部分,没有实际用过T3的软件。可找软件方索取操作手册
84784965
05/24 11:49
老师12月年末处理,比平常月份不一样的地方是哪些呢?可以把情况和分录写一下吗 不考虑软件问题,只考虑账务
文文老师
05/24 11:52
账务方面:将本年利润结转到未分配利润
将个人往来,尤其是股东,员工,进行收回。
其他的,一样了
84784965
05/24 17:49
账务方面:将本年利润结转到未分配利润 是要把12月的账做月末结转了在处理哇?
文文老师
05/24 18:02
是的,账务处理完在结转