问题已解决

老师,2022年的成本没有确认,也没开发票,我在2023年12月把2022年的成本和2023年的一起确认了,今天才开出来发票,2022年是238000元,2023年是188000元,一共426000元,我在2023年12月确认了这笔费用,今天把发票开给我公司,我今天做汇算清缴,这笔费用2023年我可以全部扣除,不用交增值税吗?

84785018| 提问时间:05/24 13:01
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,同学,全额税前扣除 不用缴纳增值税
05/24 13:01
84785018
05/24 13:06
老师,是对方公司开给我们的发票,开的是6个点的增值税专票,我们公司付款,这个专票进项可以抵扣吗?
冉老师
05/24 13:06
专票可以抵扣的,同学
84785018
05/24 13:09
老师,对方公司是今天才把发票开给我们,合同是2023年签的,签合同时把2022、2023年的一起了
冉老师
05/24 13:10
这个没问题的,本期直接做账,专票可以抵扣
84785018
05/24 13:17
老师,我这份发票是今天收的,但我在2023年已经计提了这笔费用,2023年做账是:借:管理费用- 407000 贷:其他应付款,今天开的发票是426000,401886.79+24113.21(税),这种要如何处理。我汇清时407000-401886.79=5223.21,多计提的要怎么处理?
冉老师
05/24 13:18
多计提的23年度汇算清缴纳税调整 账务处理的话24年度本期冲回多计提的部分
84785018
05/24 13:51
老师,能给个具体分录吗?
冉老师
05/24 13:51
借其他应付款 贷管理费用
84785018
05/24 13:53
老师,收到发票做这个分录?
冉老师
05/24 14:03
你们收到发票 冲回暂估 借其他应付款 贷管理费用 按照发票重新做账 借管理费用 应交税费应交增值税进项税 贷其他应付款
84785018
05/24 14:19
老师,多计提的部分5223.21元要怎么办?
冉老师
05/24 14:26
冲回暂估,重新计提,差额就是多计提的,
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