问题已解决
收到维修专票4360(不含税金额4423.01,税额126.99),实际付款3960,会计分录应该怎么做?
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速问速答借:管理费用 4423.01 应交税费-应交增值-进项税 126.99 贷:银行存款 3960 应付账款 400,确实不需要支付的应付账款,转营业外收入,借:应付账款 400 贷:营业外收入400
2018 04/24 11:18
84784987
2018 04/24 11:35
老师,这样不算虚开发票吗
做进项税额转出合适吗
辜老师
2018 04/24 11:37
如果你实际确实是没发生这么多费用,可以做做进项税转出