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企业所得税汇算清缴业务招待费:7316.9元,收入:324793.43,那么我的汇算清缴的表的业务招待费支出一列要怎么填?

84784989| 提问时间:05/24 18:12
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,账载填 7316.9就可以了,后面的数据都是自动的, 324793.43*0.5%=1623.97 7316.9*60%=4390.14 只能扣1623.97
05/24 18:13
84784989
05/24 18:17
不会出来的,它后面有一个税费金额,填进去就填一大段错误说明
84784989
05/24 18:22
这个业务招待费是不是只要发生了就一定要调整补缴企业所得税?
廖君老师
05/24 18:31
您好1.那您收入那个表还没有填,填了就会自动的 2.是的,只要发生就要调增,
84784989
05/24 18:34
好的,我知道了,我试一试
廖君老师
05/24 18:34
 亲爱的朋友,祝您每天开心!
84784989
05/24 18:37
有没有什么情况是发生了业务招待费而不用调整?就是有没有一个度是可以在准许扣除的两个条件中间的?
廖君老师
05/24 18:40
您好,这个情况不会发生,都要调增
84784989
05/24 18:44
那有没有一个度说可以取两个条件中的最大的一个值?
廖君老师
05/24 18:48
您好,有呀,计算能用的最大额度 收入*0.05%除60%得到的金额就是我们能用足的最大的  招待费
84784989
05/24 19:01
那最大收入额度要怎么去算
廖君老师
05/24 19:04
您好,不能这样算的,我们收入是越多越好呀,用招待去算收入 招待费*60%/0.5%=收入边界
84784989
05/24 22:32
好的,谢谢
廖君老师
05/24 22:34
 亲爱的朋友,祝您万事如意!
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