问题已解决

员工垫付了钱买办公用品, 拿发票回来报销 ,这边从公账给他转了报销款 ,分录要怎么做呢

84785003| 提问时间:05/25 14:04
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 借:管理费用,贷:其他应付款 借:其他应付款,贷:银行存款 
05/25 14:05
84785003
05/25 14:09
这样是吗
邹老师
05/25 14:09
你好,是的,是这样的
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