问题已解决

您好老师,我们公司购买了一台设备花了一万,领导垫付的,发票没开,领导报销款,我们把款付给我们领导了,请问我这笔付款怎么做帐,后期开发票了我又该怎么入账

84784949| 提问时间:05/25 16:15
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
直接报销,发票来了贴在凭证后边 借:固定资产 贷:银行存款
05/25 16:17
84784949
05/25 16:18
我不能一直等着老师,我这边已经给我们领导报销了,我考虑贷方银行,借方用什么科目,等发票来了入固定资产,冲什么科目
家权老师
05/25 16:21
借方就挂其他应收款-领导,等发票来了再做固定资产也行
84784949
05/25 16:24
这样回头查这个固定资产的供应商就查不到对应的科目了是不老师,我可不可以走一下其他应付款—领导,然后再等发票来了,我再做一遍借预付供应商,贷其他应付款—领导,借固定资产,贷预付账款供应商
家权老师
05/25 16:25
发票来了 借:固定资产 贷:其他应付款—领导 没必要你那么做
84784949
05/25 16:28
到时候来了发票会不会忘了这个是我们领导付的,忘了冲,再做一笔借固定资产,贷应付供应商,这个要单独记一下吗
家权老师
05/25 16:29
自己掌握吧,怎么方便怎么来哈。
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