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老师您好,汇算清缴时业务招待费没有发票的部分怎么处理,在表中怎么填

84785021| 提问时间:05/25 19:56
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,没有发票全部纳税调整。
05/25 19:57
84785021
05/25 19:58
在表中账载金额,实际发生额,税收金额怎么填
东老师
05/25 19:59
账载金额就是账上金额,税收金额0
84785021
05/25 20:02
老师,我的招待费是274469.3元,其中没有发票是9169元。我的收入有一亿多。请问该怎么填
东老师
05/25 20:05
招待费填写的时候,把没有发票的部分减去填写在账载金额 然后没有发哦的部分在纳税调整明细表扣除类其他里面填写调增
84785021
05/25 20:14
老师您好,是不是业务招待费的账载金额只填写有发票的部分。
东老师
05/25 20:14
对滴,只是填写有发票的部分
84785021
05/25 20:19
没有发票的部分填在扣除类调整项目,第30行其他中
东老师
05/25 20:20
对,就是在这里面填写的
84785021
05/25 20:30
好呢,谢谢老师
东老师
05/25 20:35
不用客气,帮忙给个五星好评
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