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老师之前月份我有笔账红冲的账分录做错了,借管理负数应交税费进项负数,贷银行负数,这个银行能做成负数吗

84784988| 提问时间:05/26 17:44
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,可以的呀,这个分录做了,还有一个正确分录是银行正,一正一负不影响的
05/26 17:45
84784988
05/26 17:46
我听说银行存款不能红冲,不能做成负数
廖君老师
05/26 17:47
您好,没有这种文件的,我们是调整,一正一负
84784988
05/26 17:48
我做的都是负数
廖君老师
05/26 17:49
您好,那不行,银行本来余额对的,我们2个负,余额要不对了,一正一负才行
84784988
05/26 17:51
余额是对的,我红冲的发票,对方给我退回款了,我第一条问题分录写着呢
廖君老师
05/26 17:52
哦哦,明白,这个不是调整,那不要写负 借管理负数应交税费进项负数,借银行(正) 全在借方
84784988
05/26 17:54
我已经做了那是之前的月份的,现在需要怎么调整过来
廖君老师
05/26 17:58
您好,不用调了,余额又没错,当月就调一下
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