问题已解决
老师,我们4月收到了一张原材料的发票,但是我们5月才给它抵扣,我们是需要在4月入账还是5月入账
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速问速答你好,是在四月的时候先入账
2024 05/27 09:01
84785026
2024 05/27 09:02
那这个税额应该怎么做会计分录了,在4月月底的时候
宋生老师
2024 05/27 09:04
你好,这个件原材料,应交税费,应交增值税,待认证进项税额贷,银行存款等。