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老师,公司在3月份的时候暂估成本100万,5月份收到成本发票50万,那这个五十万是做到3月份还是做到5月份冲暂估

84784997| 提问时间:05/27 09:06
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好,五月份的,冲销暂估就成。
05/27 09:06
84784997
05/27 09:31
暂估的账是借主营业务成本 贷应付款暂估,那我收到发票是不是可以把发票附在三月份的那个暂估凭证上,然后冲应付款暂估是么,就等于说这个暂付的发票到了也就是三月份实际的成本
东老师
05/27 09:32
那没问题,这么多也可以。
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