问题已解决

老师,打开勾选的那个页面,上面脸上说 温馨提示:尊敬的纳税人,自本月1日起,您共获得1张红字发票,请您按照有关的规定办理后续业务。这个要怎么处理,

84785045| 提问时间:05/27 09:17
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你看一下这个收到的负数发票,你们之前抵扣了没有?抵扣了之后,需要进项转出。
05/27 09:18
84785045
05/27 09:19
5月23号是了开具的
郭老师
05/27 09:20
你好,问到你这个对应的篮子发票抵扣进项了没有?
84785045
05/27 09:32
老师帮我看一下,就不用管了是吧,勾选那边就一个正的
郭老师
05/27 09:36
对的对的,是这么做的。
84785045
05/27 09:56
老师,问个事情,4月份勾选了发票,报税时进税没有导过来,给税务打电话,让手写输入,也交了3000多税金,后来过了结算期,一查没有勾选上,导致4月份一个进项都没有,去税务了以后,说明了下情况,先让更正了4月份申报,就是一个进项抵扣都没有,这个时候附加税就发生了变化,4月份增值税和附回税合计13万多,然后让5月份办理进项抵扣,中间这段时间交滞纳金,就是到6月份时快点申报5月份的税款,这个到时候扣税时,是不是就是报的5月份的所有进项税扣除4月份要抵的税款(增值税和附回税然后再减掉4月份缴纳的那个3000多)
郭老师
05/27 09:58
你好,附加税需要正常缴纳,他抵扣不了的。
郭老师
05/27 09:58
你的增值税可以用这个来抵扣。
84785045
05/27 10:07
就是说,4月份更正后的附加税(6259.18)就要交这么多,那4月份中缴纳的3000多怎么处理
郭老师
05/27 10:08
是的,对的,是这么做的。
84785045
05/27 10:15
现在就是4月份更正后报表:销税是125183.76 进税是121771.01 附加税6259.18 5月份目前销税98977.37 进税100957.1 4月份刚开始更正之前缴纳3583.39 那到6月1号去办理进项抵扣,要交多少
郭老师
05/27 10:16
你好,附加税的不用动,然后增值税的12518 3.76+9897 7.37-12177 2.01减10095 7.1
84785045
05/27 10:21
12518 3.76%2b9897 7.37-12177 2.01减10095 7.1%2b6259.18(附加税)-3583.39 (4月份缴纳的) 如果要算总的是不是这两个这样
郭老师
05/27 10:22
是的,对的,是这么做的,先算增值税的。
84785045
05/27 10:24
那到时候是让去窗口上去办理,税务是不是4月份和5月份的一起给办了,就是最后看扣多少就扣多少,不会再4月和5月份开了吧,我也是第一次碰到这种情况
郭老师
05/27 10:28
我们这边不需要去窗口,留底之后6月份附表2那边给你填写抵欠,你在主表里面填写就行。
84785045
05/27 10:38
我们这要去的,本来还不给抵的,当时进税没有导进来,后来我说是打过电话,让手输入的,还要找当时的录音,拿出来以后说打过电话,没有录音,后来说都有责任,所以才让这样操作的,要不然,4月份有多少要交多少
郭老师
05/27 10:39
你好,那就是你们当地税务局的问题。
84785045
05/27 10:42
那现在是怎么操作得,是不是到6月1号时,报5月份的报表时,把4月和5月的进项都勾选上,报完以后,再去税务局,让她们去处理
郭老师
05/27 10:47
这个对的是这么做的。
84785045
05/27 10:50
那不是多缴附加税了吗,还多交好多
郭老师
05/27 10:53
好,对的是的,你的附加税这个抵扣不了增值税,因为这个就是政策规定。
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