问题已解决

当月收到款未开发票做了收入,隔月开具发票,怎么处理?

84784973| 提问时间:05/27 09:19
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
您好!那个你开发票的时候正常做分录, 然后做无票收入的负数。
05/27 09:20
84784973
05/27 09:21
老师:能具体一点吗?脑子愚钝
宋生老师
05/27 09:22
你好!1月做了无票收入正数 2月开了发票,正常做收入 2月同时走无票收入的负数,冲减1月的
84784973
05/27 09:25
老师:如果中间隔了2个月以上,也是这样操作吗?
宋生老师
05/27 09:25
你好,是的,操作方式都一样。
84784973
05/27 09:26
好的,谢谢
宋生老师
05/27 09:28
你好,不用客气的人。
84784973
05/27 09:28
老师:在吗
宋生老师
05/27 09:32
你好!您有什么问题吗
84784973
05/27 09:32
还想能具体点吗?例如1月做了无票收入10000,借:银行10600,贷:主营业务收入10000,贷:应交税费~增值税600,跨月开票时怎么做分录
宋生老师
05/27 09:35
你好,凭证都是一模一样的,只是一个是正数,一个负数而已。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~