问题已解决

老师,我们公司是做产品是对电力建材的,公司中途的内账怎么建啊?可以拿代理记账公司做的外账的作为期初数吗?

84784948| 提问时间:05/27 11:20
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
自己没有数据,只有拿外账的作为期初数
05/27 11:21
84784948
05/27 11:38
老板是应该是有一套数据的,但是一直没有时间整理出来。所以当时按外账的科目余额表作为期初数,做了两个月,发现有些应收应付数的数据 都比较乱。现在应该怎么啊?
家权老师
05/27 11:41
本来中途建账就乱了,没法帮别人整的,以为连单据都没有
84784948
05/27 11:47
有没有其他办法处理啊?
家权老师
05/27 11:49
没有的,哪怕是从一开始建账,你得有单据作为支持
84784948
05/27 11:58
如果有内账的期初数据是不是可以调整回来呢?
家权老师
05/27 12:02
可以的,反初始化就可以修改
84784948
05/27 14:07
内账跟外账相比,除了没有税费这块其他的数据是 不是都要有期初啊?
家权老师
05/27 14:08
都是一样的初始化,有什么数字就填什么数
84784948
05/27 14:15
如果内账资产跟负债、所有者权益有差额的情况,差额应该放那里啊?
家权老师
05/27 14:17
为啥会有差额呢?难道你接的账资产负债表就不平?
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