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汇缴业务招待费971.50元。上年没有营业那是调整多少?

84784963| 提问时间:05/27 21:26
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吴卫东老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
全额调增啊,没有营业收入 那就是不能扣除业务招待费。
05/27 21:26
84784963
05/27 21:29
那就变成我亏的金额和利润表少971.50元对吗?
吴卫东老师
05/27 21:32
不是的,是你应纳税所得额额要增加971.5、
84784963
05/27 21:34
那我应在那个表调
吴卫东老师
05/27 21:41
企业所得税年度汇算清缴里面调整, 附表  A105000  第十五列
84784963
05/27 21:42
我就是调了,在所得税亏损表就少了那971.50元。
吴卫东老师
05/27 21:46
对啊,你纳税调增了  申报表上的亏损少971.5
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