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老师,2023年12月计提费用为407000,实际发票开来401886,多计提了5114,我汇算清缴时调增了,2024年5月收到了发票,我要如何处理,小企业会计准则

84785018| 提问时间:2024 05/28 09:39
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王晓晓老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
你好,就是你调增的部分现在发票来了是吗?
2024 05/28 09:39
84785018
2024 05/28 09:41
老师,发票今天收到了,准备做2023年汇算清缴,我2023年12月暂估了这笔费用
王晓晓老师
2024 05/28 09:46
发票金额比计提数小的部分,去纳税调整明细表,支出里的其他做调增就可以了
84785018
2024 05/28 10:16
老师,哪我2024年5月收到这张发票,要如何做账?
王晓晓老师
2024 05/28 10:19
你好,是小企业会计准则?就原分录红冲,然后按发票金额入账一下
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