问题已解决

24年5月27日收到一张23年应开未开的发票,此业务23年已经完成,开票日期是24年5月27日,请问可以作为23年税前扣除吗?会计分录怎么写?具体怎么操作!

84785004| 提问时间:2024 05/28 11:00
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
关键是23年计提费用没呢?
2024 05/28 11:01
84785004
2024 05/28 11:05
计提了的
家权老师
2024 05/28 11:07
取得发票要抵扣进项不?不抵扣直接附在计提的费用凭证后边
84785004
2024 05/28 11:08
不抵扣进项,
家权老师
2024 05/28 11:09
 不抵扣直接附在计提的费用凭证后边。所得税申报正常税前扣除
84785004
2024 05/28 11:10
收到一张发票(xx公司酒水款19998元,法人是李某),实际转账给该公司法人李某20000元,问:可以税前扣除吗?扣除金额是2万还是19998元。具体怎么操作呢?
84785004
2024 05/28 11:11
会计分录借:管理费用—招待费2万,贷:银行存款2万,
84785004
2024 05/28 11:11
对吗老师
家权老师
2024 05/28 11:16
发票金额少2元那个直接纳税调增。其他的正常做汇算扣除
84785004
2024 05/28 11:28
好的谢谢老师
家权老师
2024 05/28 11:36
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。
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