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老师,请问汇算清缴时发现需要更正。用了“借:”以前年度损益调整,贷:应付职工薪酬。借:应付职工薪酬,贷:库存现金”,去做更正。结转损益时,该如何做分录?
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速问速答借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
2024 05/28 15:14
老师,请问汇算清缴时发现需要更正。用了“借:”以前年度损益调整,贷:应付职工薪酬。借:应付职工薪酬,贷:库存现金”,去做更正。结转损益时,该如何做分录?
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