问题已解决

老师,我们季度报都已经正常预交税款了,现在年报还缴税,那缴税的部分是不是就是因为我调增的那部分需要交的税的?就是有一些无票费用和业务招待费才扣除了60%部分

84785000| 提问时间:05/28 16:20
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,同学 是的,就是年度调整后计算的所得税金额,减去季度预交的,差额就是要补交的
05/28 16:21
84785000
05/28 16:22
老师,我看了,这个年报需要交的税就是我调增的金额乘以25%就是这些交税金额的,那证明我的报表填对咯?
冉老师
05/28 16:22
是的,这个是对的,同学
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~