问题已解决
老师,我们季度报都已经正常预交税款了,现在年报还缴税,那缴税的部分是不是就是因为我调增的那部分需要交的税的?就是有一些无票费用和业务招待费才扣除了60%部分
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速问速答你好,同学
是的,就是年度调整后计算的所得税金额,减去季度预交的,差额就是要补交的
05/28 16:21
84785000
05/28 16:22
老师,我看了,这个年报需要交的税就是我调增的金额乘以25%就是这些交税金额的,那证明我的报表填对咯?
冉老师
05/28 16:22
是的,这个是对的,同学