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老师,应交税费-应交增值税-转出未见增值税,和转出多交增值税,这两个科目可以同时用吗

84785015| 提问时间:05/29 08:00
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,不可以呀,理论上不存在的嘛,要么多交了,要么就是当月发生的应交增值税额
05/29 08:01
84785015
05/29 08:03
比如上个月销项大于进项,这个月进项大于销项,这个怎么做账务处理来提现
廖君老师
05/29 08:06
您好,我们的分录是各月分开的呀,上月末就结转了 上月:借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)  贷:应交税费——未交增值税  本月:借:应交税费——未交增值税    贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 注意:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)  这个科目是真的多交了 ,只结转多交部分
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