问题已解决
老师,应交税费-应交增值税-转出未见增值税,和转出多交增值税,这两个科目可以同时用吗
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答您好,不可以呀,理论上不存在的嘛,要么多交了,要么就是当月发生的应交增值税额
05/29 08:01
84785015
05/29 08:03
比如上个月销项大于进项,这个月进项大于销项,这个怎么做账务处理来提现
廖君老师
05/29 08:06
您好,我们的分录是各月分开的呀,上月末就结转了
上月:借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
本月:借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
注意:应交税费——应交增值税(转出多交增值税) 这个科目是真的多交了 ,只结转多交部分