问题已解决
员工预支款3000元,报销时费用为3800元, 核销时做账: 借:管理费用-办公费 3800 贷:其他应收款-名字3800 余额在贷方代表公司还欠员800元,下次员工拿发票报销时,要怎么做账啊?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答首先,欠钱需要归还给员工才行呢。
05/29 13:12
84784955
05/29 13:13
不可以让员工拿发票补缺这800元呀?
一单结一单,对吗?
东老师
05/29 13:14
这个是你们欠员工钱,需要把这部分给员工才对。
84784955
05/29 13:15
欠钱归还员工的分录是:
借:其他应收款-名字 800元
贷:银行存款/库存现金 800
这样做把钱还给员工,结算这单,这样操作 对吗?
东老师
05/29 13:16
对,没错的,是这么操作的。