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老师 我现在怎么办 才能把账做平

84785010| 提问时间:05/29 13:41
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小敏敏老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好,同学,是哪个科目不平?
05/29 13:43
84785010
05/29 13:50
管理费用 里 研发费 水电费 红字
小敏敏老师
05/29 13:58
同学,你是不是前期暂估费用多了,本期来发票比暂估少,导致管理费用出现负数了?
84785010
05/29 14:05
开始是 没有银行扣款的 是 财务管理代付了
小敏敏老师
05/29 14:19
同学,你冲暂估的时候,如果暂估发票都回来的话,一定要把原暂估凭证全部冲销掉,不能多冲或少冲。然后按正确金额记账。即使本月有负数也没有关系,不一定都要保证是正数。
84785010
05/29 14:50
都冲了 只是 我 4月份 研发水电费本来就多计提了 现在 发票回来也不够
小敏敏老师
05/29 15:03
这种情况就是负数也没有关系,没有什么影响。
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