问题已解决
老师,如果前期收款,前期不开发票,在年底的时候,统一开具发票,这样在税务上要怎么处理呢?是前期申报未开票收入吗?后期在冲掉吗
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速问速答同学,你好
前期申报未开票收入,后期再冲
05/29 15:05
84784963
05/29 15:06
那前期收款怎么做账,后期冲在怎么做账呢?
小菲老师
05/29 15:07
同学,你好
暂估收入
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费
后期开票
借:应收账款 负数
贷:主营业务收入 负数
应交税费 负数
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费
84784963
05/29 15:08
借方如果收到款了,是银行存款吗
小菲老师
05/29 15:09
同学,你好
嗯嗯,是的