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老师,如果前期收款,前期不开发票,在年底的时候,统一开具发票,这样在税务上要怎么处理呢?是前期申报未开票收入吗?后期在冲掉吗

84784963| 提问时间:05/29 15:04
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 前期申报未开票收入,后期再冲
05/29 15:05
84784963
05/29 15:06
那前期收款怎么做账,后期冲在怎么做账呢?
小菲老师
05/29 15:07
同学,你好 暂估收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 后期开票 借:应收账款   负数 贷:主营业务收入   负数 应交税费   负数 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
84784963
05/29 15:08
借方如果收到款了,是银行存款吗
小菲老师
05/29 15:09
同学,你好 嗯嗯,是的
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