问题已解决
月底,结转增值税分录怎么做?借应交税费应交增值税销项税额贷应交税费应交增值税进项税额转出未交增值税借或者贷,借或者贷转出未交增值税借或者贷应交税费未交增值税。这样对吗?
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速问速答你好!你好,没有要求这样做,是你这样做没什么问题。
05/29 17:23
84784978
05/29 17:27
科目余额表,转出未交增值税有余额在借方。对吗?未交增值税也是有余额在贷方负数,这对吗?
宋生老师
05/29 17:29
你好
1.月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
2.月份终了,将当月多交的增值税额自“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。
借:应交税费——未交增值税
贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)
3.月份终了,将当月预缴的增值税额自“应交税费——预交增值税”科目转入“未交增值税”科目
借:应交税费——未交增值税
贷:应交税费——预交增值税
4.当月交纳以前期间未交的增值税额
借:应交税费——未交增值税
贷:银行存款
84784978
05/29 17:42
增值税还存在多交的现象吗?
宋生老师
05/29 17:43
您好!是的,预交的时候