问题已解决
购买方开具增值税专用发票,红字发票,已经抵扣的进项税额转出开具增值税专用发票,红字发票的以前纸质发票开出来有抵扣联和记账联,这两个抵扣联是放到当月的蓝字发票,专用发票抵扣联一起放吗?入账的话只入记账联儿吗
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速问速答同学你好
对的
直接负数红冲就可以
05/30 09:18
84784953
05/30 09:18
老师,你是不是没听懂我说的话呀,我都已经操作完了现在手里有纸质增值税专用发票抵扣联和记账联
84784953
05/30 09:19
我想问的是其中记账联放在记账凭证的,原始凭证用其中抵扣联跟蓝字发票抵扣联放在一起是吗
朴老师
05/30 09:19
同学你好
红字发票单独放就可以
朴老师
05/30 09:22
红字发票的抵扣联和记账联应与当月的蓝字发票、专用发票的抵扣联分开存放,入账时只需将记账联入账。