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我司2017年4月预付8万房租,租期2017.4-2019.3,2018年4月取得发票,之前8万做预付账款处理,现在取得发票怎么做账务处理

84784970| 提问时间:2018 04/25 12:56
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静老师
金牌答疑老师
职称:,中级会计师
你好,取得发票时,直接进成本费用,同时冲销预付账款,借:管理费用或其他费用成本 贷:预付账款
2018 04/25 12:59
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