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我司2017年4月预付8万房租,租期2017.4-2019.3,2018年4月取得发票,之前8万做预付账款处理,现在取得发票怎么做账务处理
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速问速答你好,取得发票时,直接进成本费用,同时冲销预付账款,借:管理费用或其他费用成本 贷:预付账款
2018 04/25 12:59
我司2017年4月预付8万房租,租期2017.4-2019.3,2018年4月取得发票,之前8万做预付账款处理,现在取得发票怎么做账务处理
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