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老师去年暂估库存商品。然后按暂估价格结转了成本。今年5月份将暂估价格结转成本红冲。按实际价格做了成本。结果暂估成本比实际成本高。5月份主营业务成本成负数了。怎么处理?

84785023| 提问时间:05/30 12:06
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你把这个主营业务成本都改成利润分配,未分配利润汇算清缴的时候纳税调减。
05/30 12:08
郭老师
05/30 12:08
去年的不要做,今年的主营业务成本了。
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