问题已解决

老师这道题应该怎么算?

84784976| 提问时间:2024 05/30 15:53
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小敏敏老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好,同学,请稍等,稍后发你。
2024 05/30 15:57
小敏敏老师
2024 05/30 16:12
合报编抵销分录时,应按应收、应付账款余额抵销2550 ,不能扣减坏账准备。坏账准备50是上年余额,抵销时不能记资产减值损失。
84784976
2024 05/30 16:15
老师抵消为什么是2550没有懂?
小敏敏老师
2024 05/30 16:20
2550是应收账款的余额,应付账款也是2550
84784976
2024 05/30 16:24
老师它这里应收应付为什么不能用2500呢?
小敏敏老师
2024 05/30 16:27
需要全部抵销,站在集团层面相当于没有发生这笔业务,不能只抵2500,还剩50。
84784976
2024 05/30 16:29
老师你说的意思是不是个报考虑减值后应收账款2500。又因为合报减值不认可50.所以要把50也加上,2500+50?
小敏敏老师
2024 05/30 16:33
可以这么理解,其实减值也考虑,是单独拿出来抵销的,所以分了2个分录
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