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这里税法说 实际发生损失时才可以扣除 负债的账面价值 900 税法 900-0=900 这不是没差异 为什么确认递延所得税资产呢

84784988| 提问时间:05/30 19:21
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
你好,在23年末,没实际发生,所以不能扣除,确认递延所得税资产
05/30 19:25
84784988
05/30 19:26
那这个题 税法允许扣 怎么也有递延所得税 怎么税法规定在实际发生损失时扣除 和不规定 都要确认递延所得税呢
84784988
05/30 19:39
应交税费 为什么是 900 乘 25% 而不是 1200✖️25%
小林老师
05/30 21:13
你发的图片太多了,到底哪个是?
84784988
05/30 21:23
这难道不是一个题吗
小林老师
05/30 22:24
这个是冲回原来暂时性差异,即原来纳税调增部分,
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