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老师:您好,请问库存结转,按照当月的实际售卖(供应商发票还没来)结转成本,还是按照有发票的产品结转成本?谢谢

84785019| 提问时间:2024 05/31 10:06
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,不是的,按我们实际销售的成本,发票没 有来要暂估,等发票来了再冲回,然后按发票金额再做正数分录,
2024 05/31 10:07
84785019
2024 05/31 11:06
老师,是这样的,我们假如1月卖货,4月才开发票,那么4月我们才结转这笔销售;那这个库存结转按照当时1月卖的货成本结转,还是按照现在的货成本结转
廖君老师
2024 05/31 11:07
您好,不对的,我们1月卖货,就要把这个成本结转掉,货是到仓库了,我们就要暂估,跟发票是无关的
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