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老师23年 我们暂估成本 借:主营业务成本10万 袋:应付账款-暂估 10万 到今天这个没有付款 也没有发票 我该怎么处理

84784960| 提问时间:05/31 12:17
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应付账款 贷利润分配未分配利润100,000
05/31 12:17
84784960
05/31 12:19
现在弄23年所得税汇算清缴工作 这个主营业务成本没有发票 怎么办
郭老师
05/31 12:19
虚增的业务红冲就行,我上面给你写的账务处理就是。
84784960
05/31 12:22
老师 主营业务成本没有发票的这个10万  23年所得税汇算清缴中不需要纳税调增10万吗
郭老师
05/31 12:24
你好,需要的,需要拿税调增
84784960
05/31 12:26
23年所得税汇算清缴时纳税调增  24年确定不支付时再按老师分录处理就行是吧
郭老师
05/31 12:32
是的对的是的对的是的对的
84784960
05/31 12:32
老师 这样 我收入23年确认了 成本红冲掉的话会不会变成我的收入也不真实了呢  因为成本被冲掉了
郭老师
05/31 12:32
你好,你实际有没有业务的同学?你能说一下吗?虚增的还是实际的业务?如果是虚增的,需要红冲,必须红冲。
84784960
05/31 12:34
这个收入是打款了的 但不是实际发生的老师 相应的做了成本 暂估的 
郭老师
05/31 12:36
你好,那你不会收到发票了吧?除非别人给你虚开。
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