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请问小规模纳税人在增值税申报时:减按1%征收率征收增值税的销售额应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次,对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%;开票时开电子专票时,现代服务*技术服务费按3%税率开专票的销售额填,对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%;开专票1%的销售额不计入该项对吧?开票时可以选择按1%开,也可以按3%开?
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速问速答您好,这个的话,是最后的话按照3%的话才是对的
05/31 15:58
84784955
05/31 16:31
不是减免2%按1%吗?
小锁老师
05/31 16:35
你开1%,一般纳税人肯定不愿意,因为抵扣率太低了这个
84784955
05/31 16:41
技术服务费金额100元,税额3元,合计103元开增值税专票,填报增值税时《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额--100元;对应减征的增值税应纳税额这栏----2元;实际应纳增值税----1元?如果同期开了1%税率的增值税专票一张,金额100元,税额1元。这张票应纳税额直接1元,申报应征增值税不含税销售额100?实际这两笔合计应纳税是2元?
小锁老师
05/31 16:42
这样的话,是不含税的金额100万,这个申报