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报销了业务费300给员工 借:其他应收款-** 贷:现金 科目余额表显示借方(还挂着这300元,需要怎样做去平账呢?)

84785043| 提问时间:06/01 00:57
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盛宇老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
您好,职工还款的时候借:现金贷:其他应收款,账就平了。
06/01 01:02
84785043
06/01 01:16
没有预支,是员工垫付报销所以没有还款
盛宇老师
06/01 01:25
您好,可以直接借:管理费用300贷:300,不通过其他应收款核算。
84785043
06/01 23:48
员工垫付报销都是做两张凭证吗? 1. 借:管理费用 贷:其他应收款 2.借:其他应收 贷:现金 是这样吗?
盛宇老师
06/01 23:53
您好,可以直接借管理费用,贷:银行存款
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