问题已解决

老师您好,4月我们付了一笔320的管理费,当时直接就做管理费用了,这个月付了120,这次他开发票一起开了440,那这个发票我怎么做张?

84785045| 提问时间:06/01 11:01
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耿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,也就是当初没取到发票你就记录费用了?
06/01 11:01
84785045
06/01 11:04
是的,老师
耿老师
06/01 11:06
你好!原分录红字冲回,按发票金额在做蓝字
84785045
06/01 11:09
那4月正确的分录应该是怎么样呢?已付款,未取得发票
耿老师
06/01 11:12
你好!一般是借预付账款贷银行存款
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