问题已解决
老师:非房企业公司,一般纳税人出售自有房产时(售价51万) 借:固定资产清理 51万/(1+9%) 贷:固定资产-房屋 51万/(1+9%)+ 借:应收账款 51万 应交税费-应交增值税-销项 51万/(1+9%)*9% 贷:固定资产清理 51万/(1+9%) 老师,这个分录对吗?
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速问速答您好,不对,第2个分录对,第1个不对,要把账面全部结转
借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备
贷:固定资产
借:应收账款 51万
应交税费-应交增值税-销项 51万/(1+9%)*9%
贷:固定资产清理 51万/(1+9%)
上面2个分录的 固定资产清理余额 结转到 资产处置损益
借:固定资产清理 贷:资产处置损益 (或分录反方向)
06/01 11:27
84785044
06/01 11:29
老师:我没有描述全,出售的这个房产是1月购入,2月又出售了。所以还没有计提折旧,还是原值转让,所以也没有产生损益。
廖君老师
06/01 11:30
哦哦,那就是您的分录哦,我们账上固定资产就是 51/1.09吧
84785044
06/01 11:31
老师:是的,
廖君老师
06/01 11:32
哦哦,那您的分录非常正确,也没有损益结转
84785044
06/01 11:34
老师:谢谢,这51万的出售固定资产给购买方开了增值税发票,税局推送信息说:年度的增值税收入金额和年度所得税收入金额不一致,就是因为这部分。这要怎么解释呢?
廖君老师
06/01 11:37
您好,跟他们说我们是在固定资产清理科目,他们懂的
84785044
06/01 11:38
知道了,谢谢老师的耐心指导
廖君老师
06/01 11:38
亲爱的朋友,您太客气了,祝您生活愉快!
希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~