问题已解决
老师,23的报销发票,现在六月份了还能发放入账么,金额9千元
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速问速答你好可以的
可以补进来的
06/01 14:10
84784997
06/01 14:14
费用就放在24年核算可以吧,汇算清缴的时不用调的吧
84784997
06/01 14:15
像这种跨年的发票什么时候才可以不能入账了呢
郭老师
06/01 14:16
是的对的,可以的,可以做账的。
84784997
06/01 14:17
像这种跨年的发票什么时候才可以不能入账了呢
郭老师
06/01 14:20
没有规定跨年发票不允许做
84784997
06/01 14:30
那去年没报过的发票都可以放在今年入账么
郭老师
06/01 14:32
对的对的,可以这么做的。
84784997
06/01 15:12
说的比方假设所有的的发票都是计到借管理费用里,借借管理费用 贷银行么
郭老师
06/01 15:12
你好需要看具体的业务
84784997
06/01 15:16
都是老板的差旅费和招待费的一些发票,23年的也可以直接放在6月份入账直接借管理费用贷银行么,不需要做其他的分录了么
郭老师
06/01 15:17
你好,对的是的,不需要的,还有其他的吗?
郭老师
06/01 15:17
小企业会计准则有一个未来适用法做到今年没有问题
郭老师
06/01 15:17
如果是企业会计准则,它不是构成重大影响的,也可以直接做到。今年。
84784997
06/01 15:18
就不需要放在待处理财产损益里面核算是吧
郭老师
06/01 15:19
你好不清楚你这是什么意思的?小企业会计准则没有这个科目呀,你这是盘点吗?
84784997
06/01 15:26
不是的,就是老板23年的发票要报销,然后我不知道6月份还能不能把去年的发票入到今年的费用里
郭老师
06/01 15:27
回复了可以的,我给你讲了
小企业会计准则有一个未来适用法做到今年没有问题已读
2024-06-01 15:17
如果是企业会计准则,它不是构成重大影响的,也可以直接做到。今年。已读
2024-06-01 15:17
84784997
06/01 15:27
是不是就是把它当成今年的发票一样的做账就可以了
郭老师
06/01 15:27
那你当年和跨年做还不一样吗?一个样的,为什么要处理待处理财产损益,这个是盘亏盘盈的。
郭老师
06/01 15:27
说的是以前年度损益调整吧,企业会计准则采用的。
84784997
06/01 15:29
这是我昨天问一个老师的时候,她说的,做借银行贷管理费用 借以前损益调整 贷银行,我看不懂,他说跨年的发票就是这样处理
郭老师
06/01 15:29
我也没有看懂,你问他吧。
郭老师
06/01 15:30
那他这个来的话,银行一借一贷这个是没有