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老师,我们租的是别人的厂房,原租金比如是6万,我们装了空调,发票是开给我们的,我们装空调的钱用来抵房租,这种具体,票,款应该操作呢

84784977| 提问时间:06/01 16:25
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王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同不你好,这种票直接记入固定资产,后续与房东结算时抵了就行了。
06/01 16:26
84784977
06/01 16:34
我们需要开票给房东吗?
84784977
06/01 16:34
如果抵了的话,就不是我们的固定资产了
王雁鸣老师
06/01 16:35
同学你好,实际操作中,不需要开票给房东的。
84784977
06/01 16:43
是不是:借:固定资产,贷:银行存款,然后再借应付账款--房租,贷固定资产?
王雁鸣老师
06/01 16:45
同学你好,可以按你说的处理,但是,实际操作中,借:固定资产,贷:银行存款,这样就行了,其他的分录就不做了。
84784977
06/02 14:33
我们买了的空调开的专票,我们就做借:固定资产,进项税额,贷:银行存款,但是房租就不做账了吗
王雁鸣老师
06/02 14:34
同学你好,是的,简化操作就这样即可。
84784977
06/02 14:51
感觉哪里不对,固定资产要折旧,空调要折3年,我们的厂房只是过渡的,租不到三年
王雁鸣老师
06/02 15:05
同学你好,如果你确实感觉不对的话,那还需要开空调的发票给对方,让对方给贵方开房租的发票。
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